2026.03.17 20:46
레드와이어(RDW, Redwire Corp )는 프랭크 칼벨리를 이사로 선임했다고 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 레드와이어(증권코드: RDW)는 2026년 3월 17일, 이사회가 프랭크 칼벨리를 새로운 이사로 선임했다고 발표했다.칼벨리는 2026년 3월 12일자로 이사로 취임하며, 이전에는 공군의 우주 획득 및 통합 담당 차관보로 재직했다. 그는 미국 우주군의 우주 시스템 및 프로그램을 담당하는 최초의 고위 획득 책임자로서, 미국 우주군을 위한 시스템 개발의 속도와 협업을 강화하고, 국방부 및 정부 전반의 노력을 조정하여 전투원에게 새로운 능력을 제공하는 데 기여했다.레드와이어의 회장 겸 CEO인 피터 캐니토는 "프랭크는 국가 안보 분야에서 독특한 고객 관점과 신뢰할 수 있는 경험을 제공하며, 회사의 성장 궤도에서 중요한 시기에 레드와이어 이사회에 합류하게 된다"고 말했다.칼벨리는 공군에서의 경력 이전에 국가 정찰국의 부국장으로 8년간 재직했으며, 국가 안보 우주 획득 분야에서 36년 이상의 경험을 보유하고 있다. 그는 뉴욕주 포츠담의 주립대학교에서 컴퓨터 및 정보 과학 학사 학위를, 메릴랜드주 로욜라 대학교에서 MBA를 취득했다.레드와이어는 첨단 기술에 중점을 둔 통합 우주 및 방위 기술 회사로, 북미와 유럽 전역에 약 1,400명의 직원이 혁신적인 우주 및 공중 플랫폼을 제공하고 있다. 도메인 작전의 미래를 변화시키기 위해 헌신하고 있다.2026.03.17 20:36
빅토리 캐피털 홀딩스(VCTR, Victory Capital Holdings, Inc. )는 자누스 헨더슨의 인수 제안을 개선했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 17일, 빅토리 캐피털 홀딩스(이하 '회사')는 자누스 헨더슨 그룹 plc(이하 '자누스 헨더슨')의 이사회 특별위원회에 개선된 인수 제안을 제출했다.이번 제안은 자누스 헨더슨 주주들에게 더 높은 가치와 더 큰 확실성을 제공하며, 트리안의 제안보다 현저히 높은 가치를 초과한다.빅토리 캐피털의 수정된 제안에 따르면, 자누스 헨더슨 주주들은 주당 40.00달러의 현금과 자누스 헨더슨 주식 1주당 0.250주에 해당하는 빅토리 캐피털 보통주를 받을 수 있으며, 이는 결합된 자산 관리 회사에서 31%의 소유권을 의미한다.개선된 제안에서 주당 추가 현금 10.00달러는 자누스 헨더슨 주주들에게 상당한 확실성을 제공한다.2026년 3월 16일 기준 빅토리 캐피털의 종가를 기준으로 자누스 헨더슨 주주들은 주당 총 56.84달러를 받을 수 있으며, 이는 이전 제안보다 주당 3.26달러의 추가 보상을 나타내고, 2025년 10월 24일 자누스 헨더슨의 영향을 받지 않은 주가에 비해 37%의 프리미엄을 반영한다.빅토리 캐피털의 제안은 12억 달러의 추가 총 보상을 포함하며, 트리안 제안에 비해 16%의 프리미엄을 제공한다.빅토리 캐피털의 제안은 완전히 실행 가능하며, 자금 조달이 필요하지 않다.회사는 결합된 회사의 시너지 기회에 대해 높은 확신을 가지고 있으며, 자금 조달은 시너지 실현에 의존하지 않는다.회사의 CEO인 데이비드 C. 브라운은 "빅토리 캐피털의 개선된 제안은 자누스 헨더슨 주주들에게 의미 있는 현금 가치를 제공하며, 장기 성장에 적합한 강력한 결합 회사에서 상당한 소유권을 유지할 수 있게 한다"고 말했다.또한, 회사는 자누스 헨더슨의 이전 제안과 관련된 오해를 해소하기 위해 특별위원회에 서한을 보냈다.빅토리 캐피털은 자누스 헨더슨 주주들이 제안된 거래에 대해 압도적으로 지지할 것이라2026.03.17 20:35
X4 파머슈티컬(XFOR, X4 Pharmaceuticals, Inc )은 2025년 연례 보고서를 작성했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 X4 파머슈티컬은 2025년 4월 28일에 1대 30 비율의 역주식 분할을 시행했다.이 연례 보고서의 모든 일반 주식 및 주당 금액에 대한 언급은 역주식 분할을 반영하여 소급적으로 조정됐다.2025년 12월 31일 기준으로 회사는 2억 5,300만 달러의 현금, 현금성 자산 및 단기 시장성 증권을 보유하고 있으며, 누적 적자는 5억 9,400만 달러에 달한다.회사는 현재 운영 계획에 따라 2028년까지 운영 자금을 지원할 수 있을 것으로 예상하고 있다.그러나 회사는 추가 자본을 조달해야 할 필요성이 있으며, 이는 보장되지 않는다.2025년에는 8,100만 달러의 순수익을 기록했으며, 2024년에는 2,600만 달러의 순수익을 기록했다.연구 및 개발 비용은 7,270만 달러로, 2024년의 8,160만 달러에서 감소했다.일반 및 관리 비용은 4,350만 달러로, 2024년의 6,150만 달러에서 감소했다.회사는 현재 XOLREMDI를 미국에서 상용화하고 있으며, 유럽연합에서 WHIM 증후군 치료를 위한 마케팅 승인 신청서를 제출했다.2025년 12월 31일 기준으로 회사의 총 자산은 2억 9,046만 1천 달러이며, 총 부채는 1억 417만 1천 달러이다.2026.03.17 20:34
샐리 뷰티 홀딩스(SBH, Sally Beauty Holdings, Inc. )는 이사를 사임했고 감사를 했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 12일, 에린 네일리 콕스가 샐리 뷰티 홀딩스의 이사회에 사임을 통보했다.이는 월마트에서의 새로운 역할로의 전환의 일환으로 이루어진 것이다.사임은 즉시 효력이 발생했으며, 샐리 뷰티 홀딩스와 네일리 콕스 간의 이견은 없었다.네일리 콕스의 임기는 2027년에 열릴 샐리 뷰티 홀딩스의 주주총회에서 만료될 예정이었다.회사는 네일리 콕스의 이사회에 대한 서비스와 리더십에 감사의 뜻을 전했다.서명 1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 이 보고서를 서명하도록 했다.2026년 3월 17일 서명: /s/ 데니스 폴로니스 이름: 데니스 폴로니스 직책: 사장 겸 최고경영자2026.03.17 20:33
어반 원 D(UONEK, URBAN ONE, INC. )은 2025년 4분기 실적을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 12일, 어반 원 D(이하 '회사')는 2025년 12월 31일로 종료된 3개월 동안의 실적을 발표했다.2025년 12월 31일로 종료된 3개월 동안 회사의 순수익은 약 97.8백만 달러로, 2024년 같은 기간에 비해 16.5% 감소했다.운영 손실은 약 54.0백만 달러로, 2024년 같은 기간의 약 1.9백만 달러의 운영 손실과 비교된다.방송 및 디지털 운영 수익은 약 23.8백만 달러로, 2024년 같은 기간에 비해 38.3% 감소했다.순손실은 약 54.4백만 달러 또는 주당 $(12.24)로, 2024년 같은 기간의 순손실 35.7백만 달러 또는 주당 $(7.81)과 비교된다.조정된 EBITDA는 약 15.6백만 달러로, 2024년 같은 기간의 약 26.9백만 달러와 비교된다.2025년 12월 18일, 회사는 7.375% 선순위 담보 노트(2028 노트) 보유자와의 사모 배치 채무 교환을 완료했으며, 이는 총 발행 잔액의 97% 이상을 차지한다.이 사모 배치에 따라 회사는 2028 노트를 185.0백만 달러의 총 원금으로 매입하여 111.0백만 달러와 1.1백만 달러의 현금 동의 수수료를 지급했다.또한, 2030년 만기 10.500% 첫 번째 담보 노트 60.6백만 달러와 2031년 만기 7.625% 두 번째 담보 노트 291.0백만 달러를 발행했다.이 거래 이후 2028 노트의 잔액은 11.8백만 달러로 남아 있다.회사는 또한 2025년 12월 18일, 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했으며, 이는 2021년 2월 19일자로 체결된 ABL 신용 계약을 수정 및 재작성한 것이다.이 계약은 총 75.0백만 달러의 원금 약정과 추가로 25.0백만 달러의 원금 발생 능력을 제공하며, 이 자금은 주로 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용된다.알프레드 C. 리긴스 III, 어반 원 D의 CEO는 "예상대로 우리는 비정2026.03.17 20:31
제트블루 에어웨이스(JBLU, JETBLUE AIRWAYS CORP )는 2026년 1분기 실적과 전략을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 제트블루 에어웨이스는 2026년 1분기 예상 실적에 대한 운영 및 재무 업데이트를 발표했다.여행 수요는 이전 예상보다 강화되었으며, 이는 운영 중단 및 연료 비용 상승으로 인한 추가 비용을 부분적으로 상쇄하는 데 도움이 됐다.제트블루는 회사 네트워크 전반에 걸쳐 피크 및 비피크 기간 모두에서 여행 수요의 강세를 보고하고 있다.프리미엄 및 코어 캐빈 세그먼트 모두 이번 분기 내에서 개선을 보였다.제트블루는 1월과 2월에 두 차례의 주요 겨울 날씨 사건을 경험했으며, 이로 인해 1분기 연간 용량이 초기 예상보다 약 3.5포인트 감소하고, 연간 CASM(연료 제외)도 유사한 수준으로 증가했다.이 사건들은 1분기 단위 수익에 약 2포인트의 이점을 가져왔다.이 사건의 영향을 제외하면, 1분기 단위 수익 가이던스의 중간값은 2포인트 개선되었고, 1분기 CASM(연료 제외) 가이던스의 중간값은 이전 가이던스 대비 1포인트 개선되었을 것이다.2026년 3월 31일 종료되는 1분기에 대한 제트블루의 업데이트된 투자자 가이던스는 다음과 같다.2026년 1분기 전망은 현재 가이던스와 이전 가이던스가 있으며, 용량 및 수익에 대한 가용 좌석 마일(ASMs) 연간은 (2.0%) - (1.0%)로 예상되며, ASM당 운영 수익(RASM) 연간은 5.0% - 7.0%로 예상된다.비용 부분에서는 CASM(연료 제외) 연간이 6.5% - 7.5%로 예상되며, 갤런당 연료 가격은 3.01 - 3.06달러로 예상된다. 자본 지출은 약 1억 7천 5백만 달러로 예상되며, 이전 가이던스는 약 2억 달러로 예상된다.2026년 3월 10일, 제트블루 에어웨이스는 회사의 경영진이 2026년 3월 17일 화요일 오전 8시 50분(동부 표준시)에 J.P. Morgan 산업 컨퍼런스에서 발표할 것이라고 발표했다.이 행사에서 발표될 자료는 본 문서의 부록 99.2026.03.17 20:30
몬테 로사 테라퓨틱스(GLUE, Monte Rosa Therapeutics, Inc. )는 2025년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 몬테 로사 테라퓨틱스가 2025년 12월 31일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 4분기 협력 수익은 278만 달러로, 2024년 4분기의 6,064만 달러에 비해 감소했다.2025년 연간 협력 수익은 1억 2,367만 달러로, 2024년의 7,562만 달러에 비해 증가했다.연구 및 개발(R&D) 비용은 2025년 4분기에 4,200만 달러로, 2024년 4분기의 3,890만 달러에 비해 증가했다.2025년 연간 R&D 비용은 1억 4,150만 달러로, 2024년의 1억 2,160만 달러에 비해 증가했다.일반 및 관리(G&A) 비용은 2025년 4분기에 1,050만 달러로, 2024년 4분기의 880만 달러에 비해 증가했다.2025년 연간 G&A 비용은 3,640만 달러로, 2024년의 3,520만 달러에 비해 증가했다.2025년 4분기 순손실은 4,610만 달러로, 2024년 4분기의 1,340만 달러에 비해 증가했다.2025년 연간 순손실은 3,860만 달러로, 2024년의 7,270만 달러에 비해 감소했다.2025년 12월 31일 기준 현금 및 현금성 자산, 제한된 현금 및 시장성 증권은 3억 8,210만 달러로, 2025년 9월 30일 기준 3억 9,620만 달러에 비해 감소했다.2026년 1월, 몬테 로사는 3억 4,500만 달러의 공모를 완료하여 자본을 확충했다.이 자금은 2029년까지 운영을 지원할 것으로 예상된다.몬테 로사는 NEK7 지향 MGD MRT-8102의 임상 데이터와 관련하여 긍정적인 결과를 발표했으며, 심혈관 질환(CVD) 위험이 높은 환자에서 CRP 수치가 85% 감소했다.또한, MRT-8102의 안전성 데이터도 발표되었으며, 88명의 참가자 중 심각한 부작용은 없었다.몬테 로사는 MRT-8102의 여러 임상 2상 연구를 계획하고 있으며, 2022026.03.17 20:28
바이시클 테라퓨틱스(ADR)(BCYC, BICYCLE THERAPEUTICS PLC )은 최근 사업 진행 상황과 2025 회계연도 재무 결과를 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 바이시클 테라퓨틱스(ADR)는 2025년 12월 31일로 종료된 회계연도 및 분기 재무 결과를 발표하며 최근 사업 진행 상황을 알렸다.2026년 3월 17일 발표된 보도자료에 따르면, 바이시클 테라퓨틱스는 전이성 요로상피암(mUC)에서 제넥타이드 페베도틴(제넥타이드)과 펨브롤리주맙을 평가하는 2/3상 Duravelo-2 주요 시험에서 6mg/m2 제넥타이드의 2주 투여, 1주 휴약 용량이 최적임을 확인했다.이 용량은 기존 치료 기준에 대한 응답률과 비교할 때 유사한 응답률을 보이며, 차별화된 내약성 프로파일을 나타냈다.바이시클은 Duravelo-2 시험을 무작위 2상 시험으로 전환할 계획이며, 프로그램의 적절한 단계를 결정할 예정이다.또한, BT5528 및 차세대 바이시클® 접합체에 집중하기 위한 전략적 재우선순위가 설정되었으며, 2026년 상반기에는 추가적인 EphA2 인간 이미징 데이터와 BT5528 조합 데이터가 발표될 예정이다.2025년 12월 31일 기준 현금 및 현금성 자산은 6억 2,800만 달러로, 전략적 재우선순위에 따라 2030년까지 현금 소진 기간이 연장될 것으로 예상된다. 이는 약 30%의 인력 감축을 포함한 조치이다.바이시클 테라퓨틱스의 CEO인 케빈 리 박사는 "Duravelo-2 시험의 용량 선택 부분을 성공적으로 완료했으며, 제넥타이드의 mUC에 대한 강력한 항종양 활성을 바탕으로 6mg 용량과 일정이 최적이라는 규제 기관의 일치를 받았다"고 밝혔다.이어서 "이 데이터는 기존 치료법에 비해 개선된 이익/위험 프로파일을 제공할 수 있는 바이시클 기술의 능력을 추가로 검증하는 것"이라고 덧붙였다.2025년 4분기 및 최근 사건에 대한 내용도 포함되어 있으며, Duravelo-2 시험의 초기 용량 선택 데이터는 기존 치료 기준에 대한 응답률과 유사한 62026.03.17 20:26
피카드 메디컬(PMI, Picard Medical, Inc. )은 인공 심장으로 4년간 이식 대기 환자를 지원하는 데 성공했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 17일, 피카드 메디컬(증권 코드: PMI)은 29세 환자가 4년 이상 기증자 이식을 기다리는 동안 SynCardia 총 인공 심장으로 전적으로 지원받았다고 발표했다.이 환자는 2021년 9월 2일 SynCardia 총 인공 심장을 이식받았으며, 1,600일 이상의 지속적인 인공 심장 지원 후 2026년 2월 24일 성공적인 심장 이식을 받았다.이 보도자료는 Exhibit 99.1로 제공되며, 본 문서에 참조로 포함된다.피카드 메디컬의 CEO인 패트릭 NJ 슈네겔스버그는 "고급 심부전의 도전은 종종 적합한 기증자 장기를 찾는 데 필요한 시간"이라고 말했다."이 사례는 SynCardia 총 인공 심장이 중증 환자를 장기간 지원할 수 있음을 보여주며, 환자가 심장 이식을 기다리는 동안 집에서 생활할 수 있도록 한다." 총 인공 심장 치료는 고립된 좌심실 보조 장치 치료로 지원할 수 없는 불가역적인 양측 심부전 환자에게 이식 대기용 역할을 한다.SynCardia 총 인공 심장은 두 개의 심실과 네 개의 자연 심장 판막을 모두 대체하여 환자가 기증 장기를 기다리는 동안 순환과 혈역학적 안정성을 회복한다.전 세계적으로 2,100건 이상의 SynCardia 총 인공 심장 이식이 진행되었으며, 가장 긴 지원 기간은 8년을 초과한다.개별 결과는 다를 수 있지만, 장기간 지원 사례는 임상 실습에 정보를 제공하고 신중하게 선택된 환자에게 장기 기계 순환 지원의 가능성을 보여준다.피카드 메디컬은 SynCardia Systems LLC의 모회사로, 말기 심부전 환자를 위한 상업적으로 이용 가능한 유일한 총 인공 심장 기술을 보유하고 있다.SynCardia는 SynCardia 총 인공 심장(STAH)을 개발, 제조 및 상용화하며, 이는 고장난 인간 심장의 순환 기능을 대체하는 이식 가능한 시스템이다.FDA와2026.03.17 20:14
시티 트렌즈(CTRN, Citi Trends Inc )는 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 17일, 시티 트렌즈는 2026년 1월 31일로 종료된 4분기 및 전체 회계연도에 대한 재무 결과를 발표했다.2025 회계연도 4분기 총 매출은 230.4백만 달러로, 전년 동기 대비 19.2백만 달러, 즉 9.1% 증가했다.비교 가능한 매장 매출은 8.9% 증가했으며, 이는 고객 유입과 장바구니 증가에 기인한다.2025 회계연도 전체 매출은 820.0백만 달러로, 전년 대비 66.9백만 달러, 즉 8.9% 증가했다.비교 가능한 매장 매출은 9.7% 증가했으며, 2년 누적 기준으로는 13.1% 증가했다.2026년 1분기에는 높은 단위 수치의 비교 가능한 매장 매출 증가가 예상된다.2026 회계연도 전망은 조정된 EBITDA가 전년 대비 두 배로 증가할 것으로 보인다.CEO 켄 사이펠은 "우리의 4분기 실적은 시티 트렌즈의 변혁적인 한 해를 마무리짓는다.우리는 4분기 동안 8.9%의 비교 가능한 매장 매출 성장을 달성했으며, 이는 2년 기준으로 15.3%에 달한다. 이는 6분기 연속 긍정적인 성과를 기록한 것이다. 2025 회계연도 동안 비교 가능한 매장 매출은 9.7% 증가했으며, 이는 고객 유입과 매장, 지역, 상품 카테고리 전반에 걸친 폭넓은 성장을 반영한다. 이 모멘텀은 2026년에도 계속되고 있으며, 1분기 현재 비교 가능한 매장 매출은 높은 단위 수치로 증가하고 있다."라고 말했다.2025 회계연도 동안 순이익은 5.2백만 달러로, 전년 대비 48.4백만 달러 증가했으며, 조정된 EBITDA는 11.8백만 달러로, 전년 대비 26백만 달러 증가했다.총 매출은 820.0백만 달러로, 전년 대비 66.9백만 달러 증가했다.총 매출 증가율은 8.9%에 달하며, 조정된 EBITDA는 34백만 달러에서 38백만 달러로 예상된다.2025 회계연도 4분기 동안 총 매출은 230.4백만 달러로, 전년 동기 대2026.03.17 20:03
델타 에어라인스(DAL, DELTA AIR LINES, INC. )는 2026년 J.P. 모건 산업 컨퍼런스에서 발표할 예정이다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 델타 에어라인스의 경영진이 2026년 3월 17일 오전 7시 30분(동부 표준시)에 J.P. 모건 산업 컨퍼런스에서 발표를 진행한다.이와 관련된 발표 자료는 본 문서의 부록 99.1로 제공된다.이 보고서는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법에 따른 어떤 제출에도 참조로 포함되지 않는다.이 보고서는 규제 FD에 의해 공개해야 하는 정보의 중요성을 인정하는 것으로 간주되지 않는다. 발표 자료에서는 역사적 사실이 아닌 진술, 즉 추정, 기대, 신념, 의도, 계획, 목표, 열망, 약속 또는 미래 전략에 대한 진술이 포함되어 있으며, 이는 1933년 증권법 및 1934년 증권 거래법에 따른 "전망 진술"로 간주되어야 한다.명시되어 있다.이러한 진술은 보장이나 약속된 결과가 아니며, 실제 결과가 추정, 기대, 신념, 의도, 계획, 목표, 열망, 약속 및 전략과 실질적으로 다를 수 있는 여러 위험과 불확실성을 포함한다.이러한 위험과 불확실성에는 항공기 사고, 기술 시스템 보안 위반, 항공 연료 가격 상승, 공급 중단, 계절성의 영향 등이 포함된다.2025년에는 어려운 산업 환경 속에서도 재무적 내구성을 입증했으며, 델타는 고객 여정의 모든 단계를 향상시키고 여행 경험을 재구성하는 전략을 통해 차별화된 성과를 보여주고 있다.델타는 15% 이상의 투자 자본 수익률을 목표로 하고 있으며, 중간 10대 운영 마진을 달성하기 위한 경로를 설정하고 있다.또한, 델타의 강력한 재무 상태는 주주에게 높은 수익을 제공할 수 있는 유연성을 제공한다.2025년에는 46억 달러의 자유 현금 흐름을 기록했으며, 업계 동료들과 비교했을 때 투자 등급의 대차대조표를 유지하고 있다.델타는 2025년 동안 30% 이상의 산업 수익을 차지하며, 지속 가능한 성장과 재투자를 통해2026.03.17 19:53
프런티어 그룹 홀딩스(ULCC, Frontier Group Holdings, Inc. )는 2026년 1분기 조정 손실 예상치를 업데이트했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 프런티어 그룹 홀딩스(이하 회사)는 프런티어 항공의 모회사로서 2026년 1분기 조정(비-GAAP) 희석 주당 손실 예상치를 업데이트하고, 이전에 발표한 2026년 1분기 예상치(이하 이전 예상치)를 보완했다.이는 2026년 2월 11일에 발표된 회사의 실적 발표에 따라 이루어지며, 2026년 3월 17일 오전 9시 30분(동부 표준시)에 예정된 J.P. 모건 산업 컨퍼런스에서의 논의에 앞서 진행된다. 회사는 2026년 1분기 조정(비-GAAP) 희석 주당 손실이 $0.32에서 $0.44 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 이전 예상치 범위 내에 있다.이는 분기 동안의 수익 성과가 기대치를 크게 초과했으나, 최근 항공유 가격 급등과 2026년 3월 15일과 16일에 발생한 겨울 폭풍 아이오나로 인한 상당한 운영 중단으로 상쇄된 결과이다.정상 운영을 복구하기 위한 지속적인 영향이 예상된다.2026년 1분기 예상 세금 비용은 $3에서 $5백만 사이이며, 희석 기준으로 약 2억 2,900만 주의 가중 평균 주식 수는 이전 예상치와 동일하게 유지된다.2026년 1분기 용량은 전년 동기 대비 1%에서 1.5% 감소할 것으로 예상되며, 이는 이전 예상치 범위 내에 있다. 강력한 여행 수요, 경쟁 용량의 완화, 그리고 회사의 수익 관리 이니셔티브의 지속적인 진행이 단위 수익을 의미 있게 높이고 있다.가용 좌석 마일(RASM)은 1,000마일 단계 길이에 조정된 보조 지표로, 전년 동기 대비 중간 10%대의 증가가 예상되며, 이는 이전 예상치에서 기대했던 10% 이상의 성장과 비교된다.현재의 평균 단계 길이와 가용 좌석 마일(ASM)은 이전 예상치와 비교해 상대적으로 일관될 것으로 보인다. 이 보고서 작성일 기준으로 강력한 수요와 요금 추세는 봄 예약 기간으로도 이어지고 있으며, 이는 전년 동기 대비2026.03.17 19:36
코어 래브러토리스(CLB, Core Laboratories Inc. /DE/ )는 2025년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 코어 래브러토리스가 2026년 2월 4일에 발표한 보도자료에 따르면, 2025년 12월 31일로 종료된 분기 및 연도의 재무 결과를 발표했다.2026년 2월 5일에 진행된 4분기 실적 발표 이후, 회사는 2025년 12월 31일로 종료된 연도의 감사된 연결 재무제표를 준비하는 과정에서 소득세 지급 및 수취 계정의 조정, 특정 이연 세금 자산의 분석, 그리고 특정 외국 관할권에 대해 12월 말에 제출된 2024년 세금 신고서의 최종 분석을 완료했다.이 조정 과정에서 2025년 12월 31일로 종료된 분기 및 연도의 추정 소득세 비용이 420만 달러 과소 계상된 것으로 확인됐다.소득세 비용의 증가는 주로 이연 세금 자산의 감소, 이연 세금 부채의 감소, 이연 세금 비용의 증가와 관련이 있으며, 이는 회사의 영국 애버딘 시설과 화재로 손상된 장비와 관련하여 수령한 보험금의 장부 이익과 세금 이익 간의 시차를 반영한다.이 조정은 2025 회계연도의 재무 결과와 관련이 있으므로, 회사는 2025년 12월 31일로 종료된 연도의 연례 보고서 제출을 앞두고 이전에 발표된 재무제표를 수정하고 있다.10-K 양식은 2026년 3월 17일경에 SEC에 제출될 예정이다.또한, 회사는 2024년 12월 31일 기준 연결 재무제표에서 사소한 오류를 수정하기 위해 이전에 보고된 금액에 대해 몇 가지 조정을 실시했다.이 조정에는 1) 소득세 수취와 이연 세금 부채 간의 470만 달러 잘못 분류된 항목, 2) 2021년 이전에 기록된 회수 불가능한 소득세 수취의 560만 달러 상각이 포함된다.2021년 이전 기간과 관련된 상각은 소득세 수취를 70만 달러 감소시키고, 소득세 지급을 490만 달러 증가시키며, 560만 달러는 2024년 12월 31일 기준 연결 재무제표의 이익잉여금 조정으로 기록된다.소득세 비용 조정은 보도자료에 발