2026.05.08 14:03
하이브 디지털 테크놀로지스(HIVE, HIVE Digital Technologies Ltd. )는 TSX 상장 승인을 발표했고, 기업 업데이트를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 하이브 디지털 테크놀로지스가 2026년 5월 7일 토론토 증권 거래소(TSX)에서의 보통주 상장에 대한 최종 승인을 받았다.회사의 보통주는 2026년 5월 12일 시장 개장과 함께 TSX에서 거래를 시작할 예정이다.2026년 5월 11일 거래 종료 이후에는 TSX 벤처 거래소에서 'HIVE' 기호로 더 이상 거래되지 않으며, 회사의 주식은 TSX에서 거래가 시작될 때 TSX 벤처 거래소에서 상장 폐지된다.보통주는 나스닥과 TSX 모두에서 'HIVE' 기호로 계속 거래된다.하이브 주주들은 추가 조치를 취할 필요가 없다.2026년 3월 31일로 종료된 3개월 동안, 회사는 2025년 11월에 시작된 시장 내 공모(ATM Offering)를 통해 총 14,983,561주의 보통주를 발행하여 총 5억 6,500만 캐나다 달러(4,110만 달러)의 수익을 올렸다.2025년 11월 ATM 주식은 시장 가격에 따라 평균 3.77 캐나다 달러에 판매되었으며, 이 프로그램에 따라 총 수익의 120만 달러가 판매 대리인에게 수수료로 지급되었다.하이브 디지털 테크놀로지스는 2017년에 설립되어 친환경 에너지를 활용한 디지털 자산 채굴을 우선시하는 최초의 상장 기업 중 하나로 자리 잡았다.현재 하이브는 캐나다, 스웨덴, 파라과이에서 차세대 Tier-I 및 Tier-III 데이터 센터를 구축하고 운영하며, 비트코인 및 고성능 컴퓨팅 고객에게 서비스를 제공하고 있다.하이브의 인프라는 해시레이트 서비스와 GPU 가속 AI 컴퓨팅을 통해 디지털 경제를 위한 확장 가능하고 환경적으로 책임 있는 솔루션을 제공한다.하이브는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 미래 예측 정보를 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.2026.05.08 14:02
트로녹스 홀딩스(TROX, Tronox Holdings plc )는 2026년 1분기 재무 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 트로녹스 홀딩스는 2026년 5월 6일에 발표한 보도자료에서 2026년 3월 31일로 종료된 1분기 재무 결과를 보고했다.2026년 1분기 매출은 760백만 달러로, 이전 분기 대비 4% 증가했으며, 전년 동기 대비 3% 증가했다.운영 손실은 41백만 달러였고, 트로녹스에 귀속된 순손실은 103백만 달러로, 이에는 15백만 달러의 구조조정 및 기타 비용이 포함되어 있다.조정된 순손실은 88백만 달러로, 주당 손실은 GAAP 기준으로 0.65달러, 조정된 주당 손실은 0.55달러였다.조정된 EBITDA는 62백만 달러로, 조정된 EBITDA 마진은 8.2%였다.2026년 1분기 동안 자본 지출은 67백만 달러였다.트로녹스는 2026년 2분기에는 긍정적인 자유 현금 흐름을 기대하고 있으며, 이는 1분기 현금 사용을 대부분 상쇄할 것으로 보인다.2분기에는 TiO2 판매량이 고단위 수치로 증가할 것으로 예상되며, 지르콘 판매량은 1분기 대비 약간 감소할 것으로 보인다.TiO2 및 지르콘 가격은 2분기 중간 단위 수치로 개선될 것으로 예상된다.2026년 2분기 조정된 EBITDA는 65백만 달러에서 85백만 달러로 예상된다.트로녹스는 2026년 1분기 동안 3억 3천만 달러의 총 부채를 기록했으며, 순부채는 3억 2천만 달러로, 12개월 기준으로 순레버리지 비율은 11.1배였다.분기 말 기준으로 가용 유동성은 4억 6백만 달러로, 현금 및 현금성 자산은 1억 2천 6백만 달러였다.2026년 1분기 자유 현금 흐름은 1억 3천 5백만 달러의 사용을 기록했으며, 자본 지출은 6천 7백만 달러였다.트로녹스는 희토류 전략을 지속적으로 추진하고 있으며, 고객 및 파트너와의 협력을 통해 책임감 있는 공급망 다각화 노력을 진행하고 있다.트로녹스의 현재 재무 상태는 총 부채 3억 3천만 달러, 순부채 3억 2천만 달러, 가용 유동성 4억 6백만2026.05.08 14:01
말리부 보츠(MBUU, MALIBU BOATS, INC. )는 2026년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 말리부 보츠가 2026년 3월 31일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 매출 235,698천 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 3.1% 증가한 수치다.매출 증가의 주요 원인은 최근 인수한 색스도르(Saxdor) 브랜드에서 발생한 23,137천 달러의 매출과 기존 세 개의 브랜드에서의 모델 믹스 개선 및 가격 인상에 기인한다.그러나 전체 유닛 판매량은 1,253대로, 전년 동기 대비 12.4% 감소했다.말리부 브랜드의 매출은 80,723천 달러로, 21.0% 감소했으며, 이는 낮은 도매 출하량에 따른 것이다.소금물 낚시 브랜드의 매출은 73,402천 달러로 2.1% 증가했으며, 코발트 브랜드는 58,436천 달러로 7.1% 증가했다.색스도르 브랜드는 66대의 유닛을 판매하며 23,137천 달러의 매출을 기록했다.매출원가는 194,421천 달러로, 전년 동기 대비 6.3% 증가했다.이는 색스도르 브랜드의 인수로 인한 매출원가 증가와 함께, 말리부, 소금물 낚시, 코발트 브랜드의 단위당 재료 및 인건비 상승에 기인한다.총 이익은 41,277천 달러로, 전년 동기 대비 9.7% 감소했다.운영 비용은 43,183천 달러로, 전년 동기 대비 60.0% 증가했다.이는 색스도르 인수 관련 비용과 인센티브 지급 증가에 따른 것이다.회사는 2026년 3월 2일 색스도르를 인수했으며, 이로 인해 운영 부문이 확장되었다.색스도르의 인수는 회사의 글로벌 입지를 확장하고, 프리미엄 보트 제조업체로서의 명성을 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 회사는 165,000천 달러의 대출을 포함한 신용 시설을 보유하고 있으며, 향후 12개월 동안 운영 활동을 위한 자금 조달에 충분할 것으로 보인다.또한, 색스도르 인수로 인해 발생할 수 있는 최대 84,200천 달러의 추가 지급 가능성도 있다.회사의 재무 상태는 매출 증가에도 불구2026.05.08 14:00
DXP 엔터프라이지스(DXPE, DXP ENTERPRISES INC )는 2026년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 DXP 엔터프라이지스가 2026년 1분기 실적을 발표했다.2026년 3월 31일 종료된 분기 동안 매출은 521,658천 달러로, 2025년 같은 기간의 476,569천 달러에 비해 9.5% 증가했다.이 중 최근 인수로 인한 매출 기여는 40,745천 달러였다.서비스 센터, 혁신적인 펌핑 솔루션, 공급망 서비스 부문에서 각각 337,976천 달러, 118,660천 달러, 65,022천 달러의 매출을 기록했다.서비스 센터 부문은 3.3% 증가한 337,976천 달러의 매출을 올렸고, 혁신적인 펌핑 솔루션 부문은 37.7% 증가한 118,660천 달러의 매출을 기록했다.공급망 서비스 부문은 2.7% 증가한 65,022천 달러의 매출을 올렸다.총 매출 증가의 주요 원인은 서비스 센터와 혁신적인 펌핑 솔루션 부문에서의 매출 증가였다.총 매출 원가는 353,052천 달러로, 매출 총이익은 168,606천 달러였다.매출 총이익률은 32.3%로, 2025년 같은 기간의 31.5%에 비해 개선됐다.판매, 일반 및 관리비용은 126,132천 달러로, 2025년 같은 기간의 109,750천 달러에 비해 14.9% 증가했다.운영 소득은 42,474천 달러로, 2025년 같은 기간의 40,515천 달러에 비해 증가했다.순이익은 19,978천 달러로, 2025년 같은 기간의 20,589천 달러에 비해 소폭 감소했다.기본 주당 순이익은 1.28달러, 희석 주당 순이익은 1.22달러였다.2026년 3월 31일 기준으로 DXP 엔터프라이지스의 총 자산은 1,724,782천 달러, 총 부채는 1,212,585천 달러였다.유동 자산은 850,653천 달러, 비유동 자산은 874,129천 달러로 구성됐다.유동 부채는 285,696천 달러, 비유동 부채는 926,889천 달러였다.DXP 엔터프라이지스는 2026년 1분기 동안 29,569천 달러의 운영 활동2026.05.08 13:59
식스 플래그스 엔터테인먼트(FUN, Six Flags Entertainment Corporation/NEW )는 리더십 전환을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 7일, 식스 플래그스 엔터테인먼트가 브라이언 위더로우 최고재무책임자(CFO)와 브라이언 너스 최고법무 및 준법책임자의 퇴임을 발표했다.두 사람 모두 2026년 5월 8일자로 퇴임하며, 데이비드 호프만이 임시 CFO로 임명된다.호프만은 57세로, 식스 플래그스의 회계 담당 부사장으로 재직 중이며, 이전에는 시더 페어의 수석 부사장 및 회계 담당 부사장을 역임했다.호프만은 임시 CFO로서의 서비스에 대해 매달 2만 달러의 추가 현금 지급을 받을 예정이다.호프만은 회사의 이사나 임원과 가족 관계가 없으며, 임시 CFO로 선출된 이유에 대한 사람들과의 합의나 이해관계도 없다.또한, 호프만과 회사 간의 거래는 규정 S-K의 항목 404(a)에 따라 공개할 필요가 없다. 식스 플래그스는 2026년 6월 3일자로 에이미 마틴 지겐푸스와 크리스토퍼 베넷을 각각 최고 마케팅 책임자와 최고법무 및 준법책임자로 임명할 예정이다.지겐푸스는 2026년 5월 2일자로 퇴임한 크리스티안 디크만을 대신하게 된다.베넷은 2026년 5월 8일자로 퇴임하는 브라이언 너스를 대신하게 된다.식스 플래그스는 CFO 후임자 선정 과정을 진행 중이며, 여러 우수한 후보가 있다.데이브 호프만이 전환 기간 동안 임시 재무 책임자로 활동할 예정이다. 에이미 마틴 지겐푸스는 여행, 환대 및 소비자 경험 분야에서 깊은 경험을 가진 마케팅 임원으로, 최근 카니발 크루즈 라인의 최고 마케팅 책임자로 재직하며 데이터 기반의 세분화 및 측정 능력을 통해 회사의 마케팅 조직을 현대화했다.크리스토퍼 베넷은 국제 법률 회사인 덴튼스의 파트너로, 25년 이상의 환대 및 여가 산업에서의 법률 경험을 보유하고 있다.베넷은 인터스테이트 호텔 & 리조트의 법무 부서를 16년간 이끌었으며, 20억 달러 이상의 공공 및 민간 부채 거래를 관리한 경력이2026.05.08 13:58
에버커머스(EVCM, EverCommerce Inc. )는 2026년 1분기 실적을 발표했고 경영진 고용 계약을 수정했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 에버커머스는 2026년 3월 31일 종료된 분기에 대한 분기 보고서(Form 10-Q)를 제출했다.이 보고서에 따르면, 회사는 2026년 4월 1일부터 연봉 430,000달러를 지급하기로 했으며, 이는 세금 및 원천징수를 제외한 금액이다.또한, 연간 인센티브 보상은 기본 급여의 50%를 목표로 설정했다.2026년 1분기 동안 에버커머스의 총 수익은 147,465,000달러로, 전년 동기 대비 3.6% 증가했다.이 중 구독 및 거래 수수료 수익은 142,099,000달러로 3.1% 증가했으며, 기타 수익은 5,366,000달러로 19.4% 증가했다.운영 비용은 총 134,888,000달러로, 전년 동기 대비 5.3% 증가했다.특히, 판매 및 마케팅 비용은 33,087,000달러로 15% 증가했으며, 이는 인력 비용 증가와 광고 비용 증가에 기인했다.에버커머스의 순이익은 7,171,000달러로, 전년 동기 대비 6,237,000달러 증가했다.이 회사는 2026년 3월 31일 기준으로 129,316,000달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 155,000,000달러의 대출 가능액을 보유하고 있다.또한, 에버커머스는 2025년 9월 15일에 ZyraTalk를 인수했으며, 이 인수는 AI 기반 고객 참여 솔루션을 제공하는 것으로, 향후 홈 서비스 분야에서의 혁신을 도모할 예정이다.회사는 2026년 1분기 동안 1.3백만 주의 자사주를 1,390만 달러에 매입했으며, 현재 자사주 매입 프로그램에 따라 3,390만 달러의 자금이 남아 있다.에버커머스는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 인력 및 기술에 대한 투자를 확대할 계획이다.2026.05.08 13:58
내셔널 에너지 서비시스 리유나이티드(NESR, National Energy Services Reunited Corp. )는 주주총회가 열렸고 결과가 발표됐다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 7일, 내셔널 에너지 서비시스 리유나이티드의 연례 주주총회가 개최됐다.이번 총회에서 회사의 주주들은 모든 이사 후보를 선출했고, 제안된 안건들도 승인했다.각 제안에 대한 최종 투표 결과는 아래와 같다.주주들은 다음과 같은 안건을 승인했다.첫 번째 제안(안건 번호 1)으로 모든 이사 후보가 선출됐고, 두 번째 제안(안건 번호 2)으로 회사의 주요 임원 보상에 대한 자문 비구속적 승인이 약 98.4%의 찬성으로 승인됐다.세 번째 제안(안건 번호 3)으로 향후 임원 보상에 대한 자문 투표의 빈도를 매년 실시하기로 했으며, 이는 약 96.3%의 찬성으로 승인됐다.마지막으로 네 번째 제안(안건 번호 4)으로 Grant Thornton Audit and Accounting Limited (두바이 지사)의 독립 등록 공인 회계법인으로의 임명이 승인됐다.각 제안의 세부 사항은 2026년 3월 24일 SEC에 제출된 내셔널 에너지 서비시스 리유나이티드의 최종 위임장에 자세히 설명돼 있다.이사 후보 선출 결과는 다음과 같다.Antonio J. Campo Mejia는 65,413,404표를 얻어 98.4%의 찬성률을 기록했고, Sherif Foda는 66,091,685표로 99.5%의 찬성률을 보였다.Yousef Al Nowais는 66,326,386표로 99.8%의 찬성률을 기록했으며, Anthony (Tony) R. Chase는 62,774,176표로 94.5%의 찬성률을 보였다.Lisa A. Pollina는 65,400,461표로 98.4%의 찬성률을 기록했다.두 번째 제안인 임원 보상에 대한 자문 승인은 65,237,233표가 찬성했고, 1,182,283표가 반대했으며, 25,168표가 기권했다.세 번째 제안은 64,002,881표가 찬성했고, 885,116표가 반대했2026.05.08 13:57
뉴스킨 엔터프라이즈(NUS, NU SKIN ENTERPRISES, INC. )는 2026년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 7일, 뉴스킨 엔터프라이즈가 2026년 3월 31일로 종료된 3개월 동안의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 3억 2,060만 달러로, 전년 동기 대비 12% 감소했다.환율 변동의 영향으로 1.1% 증가한 390만 달러가 포함되었다.주당 순이익(EPS)은 0.04 달러로, 특정 비용을 제외하면 0.14 달러였다.이는 전년 동기 2.14 달러 또는 0.23 달러에서 감소한 수치이다.고객 수는 669,535명으로 14% 감소했으며, 유료 제휴사는 120,850명으로 8% 감소했다.판매 리더 수는 26,915명으로 13% 감소했다. 뉴스킨의 라이언 나피어스키 CEO는 "우리는 첫 분기 매출이 우리의 기대에 부합하며, 변동성이 큰 환경 속에서도 전략적 우선 사항을 지속적으로 추진하고 있다"고 말했다.그는 2026년 하반기에 소비자 롤아웃을 앞두고 최신 혁신인 프리즘 iO™를 통해 판매 리더들이 지능형 웰니스 플랫폼을 확장할 수 있도록 지원하고 있다.또한, 2026년 말 인도에서의 공식 출시를 포함하여 신흥 시장에서의 입지를 확장하기 위한 기초 작업에 계속 투자하고 있다.2026년 2분기 매출 전망은 3억 3,000만 달러에서 3억 6,000만 달러로, 전년 대비 15%에서 7% 감소할 것으로 예상된다.주당 순이익은 0.15 달러에서 0.25 달러로 예상된다.뉴스킨은 2026년 연간 매출을 13억 5,000만 달러에서 15억 달러로 예상하고 있으며, 이는 9%에서 1% 감소할 것으로 보인다. 2026년 1분기 동안 뉴스킨은 주주에게 290만 달러의 배당금을 지급하고 500만 달러의 자사주 매입을 실시했다.현재 남아있는 자사주 매입 승인 금액은 1억 3,730만 달러이다.뉴스킨은 또한 부채를 재융자하여 성장 이니셔티브에 투자하고 시장 변동성을 극복하기 위한 유동성을 연장했다. 2026년 1분기 재무 상태2026.05.08 13:55
코테라 에너지(CTRA, Coterra Energy Inc. )는 합병이 완료됐고 주식 상장 폐지가 발표됐다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 코테라 에너지는 합병 완료와 관련하여 2026년 5월 7일에 신용 계약을 종료했다.이 계약은 2023년 3월 10일에 체결된 것으로, 2024년 9월 12일에 수정되었다.합병 완료와 함께 모든 미지급 원금, 이자 및 수수료가 전액 상환되었으며, 신용 계약에 대한 모든 보증도 종료되었다.합병 계약에 따라, 합병의 효력 발생 시점에 코테라 에너지의 보통주 주식은 데본의 보통주로 전환되었으며, 주주들은 0.70주를 받을 권리를 가지게 되었다.이 과정에서 주주들은 소수 주식에 대한 현금을 받게 되며, 합병 계약에 명시된 방법론에 따라 지급된다.데본의 보통주는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, SEC에 의해 2026년 3월 26일에 효력이 발생했다.합병과 관련된 추가 정보는 공동 위임장/투자설명서에 포함되어 있다.합병 완료로 인해 코테라 에너지는 데본의 완전 자회사로 전환되었으며, 이로 인해 경영진과 이사회의 구성원들이 변경되었다.합병 계약에 따라, 합병 직전의 이사 및 임원들은 더 이상 코테라 에너지의 이사 또는 임원으로서의 직무를 수행하지 않게 되었다.또한, 합병과 관련하여 토마스 E. 조던의 고용이 종료되었으며, 그는 특정 퇴직금 및 혜택을 받을 예정이다.코테라 에너지는 SEC에 보고 의무를 중단하고 주식 등록을 종료하기 위한 서류를 제출할 계획이다.코테라 에너지는 뉴욕 증권 거래소에서 'CTRA'라는 기호로 상장되어 있었으나, 합병 완료 후 주식 상장이 폐지되었다.현재 코테라 에너지는 데본의 완전 자회사로 운영되고 있으며, 합병으로 인해 회사의 지배 구조가 변화하였다.2026.05.08 13:54
텍사스 커뮤니티 뱅크셰어스(TCBS, Texas Community Bancshares, Inc. )는 2026년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스 커뮤니티 뱅크셰어스의 2026년 1분기 실적이 발표됐다.2026년 3월 31일 기준으로 총 자산은 4억 3천만 달러로, 2025년 12월 31일의 4억 2천9백만 달러에 비해 0.1% 증가했다.이 증가의 주요 원인은 은행의 이자 수익이 증가한 것과 관련이 있다.현금 및 현금성 자산은 645만 달러로 유지됐으며, 이자 발생 예치금은 1008만 달러로 83.6% 증가했다.이는 대출 및 리스의 감소와 관련이 있다.2026년 1분기 동안 대출 및 리스 수익은 2억 9천8백만 달러로, 2025년 12월 31일의 3억 3천만 달러에서 1.6% 감소했다.이는 770만 달러 규모의 다가구 대출 상환에 따른 것이다.또한, 비이자 수익은 698,000달러로 51.1% 증가했다.이는 2025년 3월 31일의 462,000달러에서 증가한 수치다.비이자 비용은 3백20만 달러로 8.2% 증가했다.세전 순이익은 955,000달러로, 2025년 3월 31일의 749,000달러에서 증가했다.세금 비용은 119,000달러로 12.3% 증가했다.이로 인해 순이익은 836,000달러로, 2025년 3월 31일의 643,000달러에서 30% 증가했다.2026년 3월 31일 기준으로, 텍사스 커뮤니티 뱅크셰어스의 자본 비율은 11.97%로, 규제 요건을 초과하여 "잘 자본화된" 상태로 분류됐다.이 회사는 자산의 질을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 대출 포트폴리오의 신용 품질을 유지하기 위해 강력한 대출 기준을 적용하고 있다.현재 회사는 2026년 1분기 동안 479,241주를 자사주 매입 프로그램을 통해 매입했다.2026.05.08 13:54
릴라이언스 글로벌 그룹(EZRA, Reliance Global Group, Inc. )은 2026년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 릴라이언스 글로벌 그룹이 2026년 3월 31일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 회사는 총 수익 382만 6,792달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 10% 감소한 수치다.운영 비용은 506만 6,600달러로, 전년 동기 대비 10% 감소했다.이로 인해 운영 손실은 123만 9,808달러로 나타났다.또한, 순손실은 147만 1,167달러로, 전년 동기 대비 15% 감소했다.기본 및 희석 주당 손실은 각각 0.09달러로 보고되었다.회사는 2026년 3월 31일 기준으로 총 자산이 137억 8,752달러이며, 총 부채는 63억 6,846달러로 나타났다.주주 자본은 74억 1,905달러로, 전년 동기 대비 증가했다.릴라이언스 글로벌 그룹은 2026년 1분기 동안 1억 4,030만 달러의 추가 자본을 확보하기 위해 여러 자금 조달 활동을 진행했으며, 이는 회사의 운영 및 성장 전략을 지원하는 데 사용될 예정이다.회사는 또한 2026년 5월 7일 이사회에서 1대 40 비율의 주식 병합을 승인했으며, 이는 주가를 높이고 나스닥 상장 요건을 충족하기 위한 조치로 해석된다.회사는 향후 기술 및 생명 과학 분야로의 확장을 계획하고 있으며, 이를 위해 LifeSci Global Group LLC를 설립했다.이와 관련하여, 회사는 Enquantum Ltd.에 대한 투자를 통해 사이버 보안 및 데이터 보호 기술에 대한 지분을 확보할 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 자본 조달 및 운영 계획에 대한 긍정적인 전망을 보이고 있다.2026.05.08 13:53
MDU 리소시스 그룹(MDU, MDU RESOURCES GROUP INC )은 2026년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 MDU 리소시스 그룹이 2026년 3월 31일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사의 총 운영 수익은 605,977천 달러로, 2025년 같은 기간의 674,833천 달러에 비해 감소했다.운영 비용은 490,272천 달러로, 2025년의 561,970천 달러에서 줄어들었다.이로 인해 운영 소득은 115,705천 달러로 증가했으며, 이는 2025년의 112,863천 달러보다 높다.기타 수익은 2,605천 달러로, 2025년의 4,997천 달러에서 감소했다.이자 비용은 32,685천 달러로, 2025년의 26,822천 달러보다 증가했다.세전 소득은 85,625천 달러로, 2025년의 91,038천 달러에서 감소했다.세금 비용은 4,678천 달러로, 2025년의 8,571천 달러보다 줄어들었다.계속 운영에서의 소득은 80,947천 달러로, 2025년의 82,467천 달러보다 감소했다.중단된 운영에서의 손실은 세금 차감 후 130천 달러로, 2025년의 502천 달러에서 줄어들었다.최종 순이익은 80,817천 달러로, 2025년의 81,965천 달러보다 감소했다.기본 주당 순이익은 0.39달러로, 2025년의 0.40달러에서 줄어들었다.희석 주당 순이익도 0.39달러로, 2025년의 0.40달러와 동일하다.회사는 2026년 3월 31일 기준으로 209,006,024주의 보통주가 발행되었음을 보고했다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 운영 수익의 감소에도 불구하고 운영 소득은 증가했다.그러나 이자 비용의 증가와 기타 수익의 감소는 향후 재무 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.MDU 리소시스 그룹은 앞으로도 고객과 지역 사회에 대한 가치를 제공하기 위해 지속적으로 노력할 예정이다.2026.05.08 13:52
길리어드 사이언스(GILD, GILEAD SCIENCES, INC. )는 2026년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 길리어드 사이언스가 2026년 1분기 실적을 발표했다.이번 분기 동안 총 수익은 69억 6천만 달러로, 지난해 같은 기간의 66억 6천만 달러에 비해 4% 증가했다.순이익은 20억 2천만 달러로, 2025년 1분기의 13억 1천5백만 달러에서 54% 증가했다.주당 순이익은 1.61달러로, 지난해 1.04달러에서 증가했다.길리어드는 HIV 제품, Trodelvy 및 Livdelzi의 판매 증가로 인해 수익이 증가했다고 밝혔다.그러나 Veklury, 만성 간염 C 바이러스(HCV) 및 세포 치료 제품의 판매 감소가 일부 영향을 미쳤다.HIV 제품의 판매는 10% 증가하여 50억 3천만 달러에 달했으며, 특히 Biktarvy의 판매는 7% 증가했다.Livdelzi의 판매는 1% 증가하여 7억 6천7백만 달러에 도달했다.반면, Veklury의 판매는 52% 감소하여 1억 4천4백만 달러에 그쳤다.길리어드는 또한 2026년 2분기 및 연간 실적에 대한 전망을 제시했다.최근 인수 및 전략적 협력으로 인해 약 115억 달러의 비용이 발생할 것으로 예상되며, 이는 2026년 2분기 및 연간 순손실로 이어질 것으로 보인다.길리어드는 2022년 주식 보상 계획에 따라 성과 주식 보상 계약을 체결했으며, 이는 성과 목표 달성에 따라 주식이 발행되는 구조이다.또한, 길리어드는 2024년 11월 14일자로 Dietmar Berger를 최고 의학 책임자로 임명하며, 연봉 100만 달러와 450만 달러의 RSU를 포함한 보상 패키지를 제공한다고 발표했다.길리어드는 현재 76억 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 2026년 1분기 동안 운영 활동에서 25억 4천만 달러의 현금을 창출했다.길리어드의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성을 보여준다.그러나 경쟁 심화와 규제 변화가 수익성에 미치는 영향을 주의 깊게 살펴봐야 한다.